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派瑞股份:中国国际金融股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
300831PERI(300831)2024-03-29 10:38

中国国际金融股份有限公司 1 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响公 司内部控制有效性评价结论的因素。 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称"派瑞股份"或"公司") 首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 要求,对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了审慎核查,具体情况如下: 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...