Workflow
研奥股份:研奥电气股份有限公司内部控制鉴证报告
300923Yeal(300923)2024-04-22 14:07

目 录 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-6 研奥电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 371A008739 号 研奥电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了研奥电气股份有限公司(以下简称"研奥股份") 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。研奥 股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性,并确保后附的研奥股份《内部控制自我评价报告》真实、完整 地反映研奥股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任 是对研奥股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业 ...