创识科技:2023年年度内部控制评价报告
福建创识科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 福建创识科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建创识科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")的内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 董事会认为,公司依据《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等法律、 法规,并根据实际情况和管理需要,总体上已建立起完整、合理的内部控制制度,所建立的 内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环 ...