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申菱环境:2023年年度审计报告
301018Shenling(301018)2024-04-28 08:04

华兴审字[2024]23012480012号 我们审计了广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"申菱环境") 财 务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合 并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了申菱环境2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于申菱环境,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 1 相关信息披露详见财务报表附注三、(十一)、附注三、(十三)、附 注三、(十七)、附注五、(四)和附注五、(九)。 1、事项描述 2023年12月31 日,合并应收账款及合同资产合计账面余额为 1,681,206,356.46元,坏账准备账面余额 ...