百普赛斯:内部控制鉴证报告
rsm 容诚 内部控制鉴证报告 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 容诚专字|2024]100Z0334 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://4.cc.mo.f.gor.cn)" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://4 报告编码:.京24006WlPM 内部控制鉴证报告 : 容诚专字[2024]100Z0334 北京百普赛斯生物科技股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称百普赛斯 公司)董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百普赛斯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为百普赛斯公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是百普赛斯公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...