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亚香股份:招商证券股份有限公司关于昆山亚香香料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为昆山亚香香料股份有限 公司(以下简称"亚香股份"、"公司")以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构,依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定,对亚香股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查,核查情况如下: 纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部控制环境、风险评估过程、信息 系统与沟通、内部控制活动、对控制的监督等。具体如下: 1、内部控制环境 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重 ...