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光庭信息:2023年年度审计报告
301221KOTEI(301221)2024-04-19 08:56

武汉光庭信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00268 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 武汉光庭信息技术股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 (一)收入确认 大信审字[2024]第 2-00268 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 一、审计意见 我们审计了武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 ...