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杰创智能:《内部审计制度》
301248Nexwise(301248)2024-08-28 12:43

杰创智能科技股份有限公司 (二)揭示经营管理活动中风险事项和舞弊行为,保障公司资产安全,提高公司经营的效 率和效果; (一)开展审计监督与评价,保障国家有关的法律法规、方针政策、监管部门规章和本公 司各项制度的贯彻执行; 第五条 咨询业务是指为了增加组织价值并提高组织的运作效率而提供的顾问及其相关的 客户服务活动。 第六条 内部审计工作的目标是: 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称内部审计是指独立的、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善 组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果、 帮助组织实现其目标。 第四条 确认业务包含内部审计机构或人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和效果等开展的评价活动等。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为明确杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计机构和内部审计 人员的职责,规范内部审计行为,提高内部审计工作质量,根据《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...