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恒工精密:内部审计管理制度(2023年11月)
301261HGPE(301261)2023-11-27 08:58

河北恒工精密装备股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度,加强内部审计监督工作,维护河北恒工精密 装备股份有限公司(以下简称"公司")的合法权益,强化公司经营管理,提高经济效 益,促使公司经济持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制度 的规定,对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制的 所有关联企业(以下简称"子公司")。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部(以下简称"审计部"),对公司财务信 息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第六条 审计部应根据公 ...