五矿资本:五矿资本股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2024]27926号
五 矿 资 本股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]27926 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]27926 号 五矿资本股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了五 矿资本股份有限公司(以下简称"五矿资本")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是五矿资本董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 [此页无正文] 中国·北京 二○二四年四月二十四日 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序的遵循程度,根据内部 控制鉴证结果推测未来内部控制有 ...