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西昌电力:西昌电力内部控制审计报告
600505XCEP(600505)2024-04-24 09:41

四川西昌电力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制 审计报告 内部控制审计报告 1 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0239 四川西昌电力股份有限公司 四川西昌电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川西昌电力股份有限公司(以下简称西昌电力公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,西昌电力公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙 ...