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华鼎股份:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于义乌华鼎锦纶股份有限公司2023年度内部控制审计报告
601113Huading Nylon(601113)2024-04-25 12:09

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 D 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://aco.mof.gov.cn)"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mo6.gov.cn)"进行查验。 " 内部控制审计报告 (2024) 京会兴审字第 00620013 号 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致 ...