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上海雅仕:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
603329Shanghai Yashi(603329)2024-04-25 07:58

上海雅仕投资发展股份有限公司 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排,立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的与财务报告有关的内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。 经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求, 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2023 ...