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易德龙:大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州易德龙科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
603380Etron(603380)2024-04-25 11:23

苏州易德龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 (截至 2023 年 12 月 31 日止) 目 页 次 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000020 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 苏州易德龙科技股份有限公司 1-2 rí 事务所及注册会计师执业资质证明 电话:86 (10) 5835 001 内部控制审计报告 大华内字|2024|0011000020号 苏州易德龙科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"易德 龙")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企 ...