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江苏新能:苏亚金诚会计师事务所关于江苏新能2023年度内部控制审计报告
603693JSNE(603693)2024-04-24 09:34

江苏省新能源开发股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕24 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(船舶 苏 亚 审 内 (2024) 24 号 内部控制审计报告 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称江苏新能>2023年 12月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏新能董事会的责 任。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江苏新能于 2023 ...