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*ST慧辰:监事会对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
688500HCR(688500)2024-04-25 12:10

及事项影响已消除的专项说明》的意见 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对北京慧辰资道资讯股份有限 公司(以下简称"公司")2022 年度内部控制进行审计,并出具了否定意见内部 控制审计报告,公司高度重视 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项, 积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前,公司 2022 年度内部控制审计报 告否定意见涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项 说明,公司监事会对《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明》发表如下意见: 北京慧辰资道资讯股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求,客观反映 了公司的实际情况,监事会同意董事会出具的《董事会关于 2022 年度内部控制 审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对 公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。 北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会 2024 年 4 ...