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*ST慧辰:2023年度内部控制审计报告
688500HCR(688500)2024-04-25 12:10

北京慧辰资道资讯股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000043 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行企 "进行使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.nof.gov.cn)"进行企 北京慧辰资道资讯股份有限公司 1-2 86 (10) 5835 0011 佳育 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 内部控制审计报告 í 大华内字[2024]0011000043 号 北京慧辰资道资讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称慧辰 股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...