苏宁环球:年度关联方资金占用专项审计报告
中喜专审2024Z00419号 苏宁环球股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称"苏宁环球")2023年 度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财 务报表附注,并于2024年4月25日出具了中喜财审2024S01375号标准无保留意见的审 计报告。 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于苏宁环球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 魏娜 苏宁环球管理层按照按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年修订)的规定编制了后 附的苏宁环球股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其 ...