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国风新材:内部控制审计报告
000859GUOFENG(000859)2024-04-24 09:54

安徽国风新材料股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 1559-3 号 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hmm//-- 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国风新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天职业字[2024]1559-3 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽国风新材 料股份有限公司(以下简称"国风新材")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...