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华孚时尚:内部控制审计报告
002042Huafu(002042)2024-04-26 18:01

内部控制审计报告 华孚时尚股份有限公司 大华国际内字第 2400379 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP : 四川 ( 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 曲 话. 0755-88605026 ww.dhena.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华国际内字第 2400379 号 华孚时尚股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 大华国际内字第 2400379 号内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华孚时尚股份有限公司(以下简称华孚时尚)2023 年 12 ...