兔宝宝:年度关联方资金占用专项审计报告
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3212 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称德华兔 宝宝公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上, 我们审计了后附的德华兔宝宝公司)管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对德华兔宝宝公司管理层编制的汇 总表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则 ...