ST交投:监事会关于董事会对2023年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度财务报告进 行审计,鉴于公司 2021 年、2022 年及 2023 年实现的扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润连续为负,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)继续 对公司 2023 年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 《审计报告》(众环审字(2024)1600131 号)。 公司董事会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营重大 不确定性段落的《审计报告》表示理解。公司董事会高度重视《2023 年度审计 报告》所涉及事项对公司的影响,并将积极落实,通过以下途径尽快解决所涉及 的问题: (一)着力深化改革,为高质量发展注入动能。2024 年公司将以国企改革 三年行动为导向,继续通过全面提升治理水平、调整优化产业布局、充分激发创 新动能、深度转换经营机制等方面的举措,持续加大深化改革力度,进一步激发 公司改革活力。同时围绕发展定位,结合实际制定实施方案,明确公司发展目标、 细化落实举措,推动战略落地,为公司可持续发展提供有力保障。 (二)着力主责主业,提升持续经营能力。2024 年公司将继续坚持目标导 向, ...