汉森制药:2023年度内部控制审计报告
湖南汉森制药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100070号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100070 号 湖南汉森制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南汉森制药股份有限公司(以下简称"汉森制药公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 我们认为,湖南汉森制药股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 一、汉森制药公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉森制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...