比音勒芬:2023年度内控审计报告
比音勒芬服饰股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012990025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) w 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012990025号 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了比音勒芬服饰股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全内部控制制度并保持其有效性是比音勒芬 服饰股份有限公司的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,比音勒芬服饰股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》 以及其他控制标准于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 本报告仅供比音勒芬服饰股份有限公司披露 2023 年度报告时 ...