侨银股份:2023年年度审计报告
侨银城市管理股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000100012 号 目 录 司农审字[2024]24000100012号 侨银城市管理股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了侨银城市管理股份有限公司(以下简称侨银股份)财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了侨银股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于侨银股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | ...