三和管桩:中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 经核查,保荐人认为,公司已建立了较为健全的法人治理结构,现行的内部 控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规规定。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐人对公司董事会出具的 2023 年度内部 控制自我评价报告无异议。 (以下无正文) 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐人")作为广东 三和管桩股份有限公司(以下简称"三和管桩"或"公司")向特定对象发行股票的 保荐人及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等有关规定,对《广东三和管桩股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》(以下简称"《内部控制评价报告》" ...