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汉宇集团:内部控制鉴证报告
300403Hanyu Group(300403)2024-04-24 13:12

汉宇集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | 内部控制自我评价报告 1-6 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 441A009051 号 汉宇集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了汉宇集团股份有限公司(以下简称汉宇集团公司) 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。汉宇 集团公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性,并确保后附的汉宇集团公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映汉宇集团公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对汉宇集团公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...