先导智能:无锡先导智能装备股份有限公司内部控制鉴证报告
无 锡 先 导 智 能 装备 股 份 有限 公 司 内 部 控 制 鉴 证 报告 天 职 业 字 [2024]27003-1 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 2023 年内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]27003-1 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称"先导智能"或"公司") 管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《无锡先导智能装备股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报 告有关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 先导智能管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司管理层在《无锡先导智能装备股份有限公 司 2023 年内部控制自我评价报告》中对财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证工作 ...