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飞荣达:内部审计制度(2024年4月)
300602FRD(300602)2024-04-24 12:11

深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 4 | | 第三章 | 审计机构的职责和权限 5 | | 第四章 | 审计的种类和方式 7 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 8 | | 第六章 | 审计工作程序 11 | | 第七章 | 信息披露 14 | | 第八章 | 奖惩制度 15 | | 第九章 | 附则 16 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,建立健全内部审计制度,维护包括中小投资者股东的合法权益,促 使公司持续健康发展,《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定,结合公司的实际情况,制 定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员,对其内部控制和风险管理 的有 ...