飞荣达:飞荣达内部控制鉴证报告
深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10213 号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称"飞 荣达")董事会就 2023 年 12 月 31 日飞荣达公司财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 飞荣达公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 2023 年度 | | 目 | 录 | 码 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制的自我评价报告 | | 1-11 | | 三、 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10213 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 ...