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延江股份:2023年年度审计报告
300658Yanjan(300658)2024-04-23 10:57

华兴审字[2024]23011990012号 我们审计了厦门延江新材料股份有限公司(以下简称延江股份)财务报 表,包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了延江股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于延江股份,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 1 (一)收入确认 1.事项描述 如财务报表附注三、(三十)和附注五、(四十五)所述,2 ...