国林科技:2023年度内部控制鉴证报告
青岛国林科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011006705 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 青岛国林科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 青岛国林科技集团股份有限公司内部控制自我 1-10 评价报告 青岛国林科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的青岛国林科技集团股份有限公司 (以下简称:"国林科技")管理层编制的《内部控制评价报告》涉及 的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 国林科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映国林科技 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 ...