创识科技:兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系,在重大方面保持了有效的财务 报告内部控制,公司《2023年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度 的建设及运行情况。 兴业证券保荐代表人审阅了创识科技《2023年度内部控制评价报告》,与公 司董事会秘书、财务总监等有关人员进行沟通,查阅了公司股东大会、董事会、 监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等,对上市公 司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告:根据对公司财务报告内部控制是否存在重 大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大 缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据对公司非财务报告内部控制是否存在重大缺陷的认定情况,于内部控制 评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐机构对创识科 ...