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福赛科技:中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部纳入合并范围的子公司,纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的事项包括公司层面控制所涉及的组织架构、治理结构、企业 文化、内部审计、人力资源、采购业务、销售业务、资产管理、资金活动、对外 担保、关联交易、募集资金管理、财务报告、信息披露、信息与沟通等管理控制 方面。在此基础上,确定重点关注的高风险领域主要包括资金活动、募集资金、 关联交易等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面,不存在重大遗漏。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投 ...