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远光软件:内部审计制度(2024年10月)
002063YGSOFT(002063)2024-10-25 11:25

远光软件股份有限公司 内部审计制度(2024.10) 远光软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 本公司的审计业务受董事会审计委员会领导,向董事会负责并报告工 作。 第二章 审计工作的任务 第六条 监督检查本公司控股子公司、分支机构的投资经营、财务收支、营销 活动、物流循环以及薪酬管理等,贯彻执行国家方针、政策、法令和财务制度的情 况,以促进部门、单位严格遵守相关法律。 第一条 为了更好地贯彻执行《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审 计法实施条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,加强内部审计监督和有效 地开展内部审计工作,结合远光软件股份有限公司(以下简称:本公司)具体情况, 特制订本制度。 第二条 本公司设立审计机构,实行内部审计监督制度。通过审计监督,以严 肃财务纪律,监督履行财务责任,改善企业经营管理,提高经济效益,促进公司健 康发展。 第三条 遵照审计法规,本公司审计机构在董事会的直接领导下,对公司的财 务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行系统的审计监督,独立行使内 部审计职权。 第四条 本公司审计机构和人员本着维护公司合法经济权益的原则,公允地证 实本公司财务责任履 ...