Workflow
菲菱科思:深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司内部审计管理制度
301191FLINES(301191)2024-10-29 11:47

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 内部审计管理制度 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员通过运用系统、规 范的方法,对公司经济业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行 审核和评价的一种独立、客观的确认和咨询活动,以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、监事会、高级管理人员和全体 员工为实现"合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略"目标的过程。 第三条 适用范围 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股子公司。 第二章 审计机构、人员和职业道德要求 1 第四条 机构设置 第一章 总则 第一条 目标和依据 为规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计机构和内部审计人员的责任,同 时为了提高企业运营管理水平和风险防范能力。根据《企业内部控制基本规范》 《内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以 ...