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托普云农:内部控制鉴证报告
301556TP(301556)2024-09-19 12:37

浙江托普云农科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2023 年 12月 31 日 合由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管实 3-2-4-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10118 号 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层就 2023年12月31 目贵公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们 ...