科力装备:内部控制鉴证报告
3-2-4-1 内部控制鉴证报告 ⋩्〇࣑⊲䖜㻻༽㛗Գᴿ䲆ޢਮ 䢪䇷ᣛ䜞 Շ⧟уᆇ(2024)0300009ਧ 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 钱星一 中国·武汉 2024年3月20日 众环专字(2024)0300009 号 3-2-4-2 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司") 管理层对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。河北科力汽车公司 管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023年 12 月 31 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对河北科力 汽车公司截至 2023年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和 ...