Workflow
海伦哲:内部审计制度
300201HANDLER(300201)2024-12-23 10:27

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部审计制度 (2024年12月制定) 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计监督,完善公司内部控制,发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护 作用、鉴证作用和促进作用,促进经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合 公司实际情况,特制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督,依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况,监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象,是指公司各部室、公司控股子公司及其直属 分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计 对象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督,独立行 使审计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定,结合自身实际情况,制定具体 的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审 ...