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蓝丰生化:江苏蓝丰生物化工有限公司审计报告
002513LFBC(002513)2024-11-27 10:32

审计报告 尤振胶会内审字[2024]第 036 号 江苏蓝丰牛物化工有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计江苏蓝丰生物化工有限公司(以下简称蓝丰生物公司)财务报表,包括2024年7月31日的资 产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏蓝丰生 物化工有限公司2024年7月31日的财务状况以及2024年1月-2024年7月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于蓝 丰生物公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 蓝丰生物公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报 ...