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跨境通:内部审计制度(2024年11月)
002640Global Top(002640)2024-11-29 10:32

跨境通宝电子商务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的内部审计工作,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及国家有关审计的法律法规和公司规范化的要求, 结合本公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象,特指公司各部室、境内外直属各办事处、分公 司等分支机构及境内外全资或控股子公司,以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况, 检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支, 评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部,负责公司内部控制制度的建立和实施,公 司财务信息的真实性和完整性等情况的检查监督。审计部应当保持独立性,不得 置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。审计委员会监督及评估内 部审计工作,审计部向审计委员会负责并报告工作。 第五条 审计部配备专职审计人员不少于 3 人,设审计负责人 1 名,由审计委 员会提名后董事会任免。审计部 ...