横店东磁(002056) - 内部控制审计报告
横店集团东磁股份有限公司 | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | (三)本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕345 号 横店集团东磁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了横店集团东磁股份有限公司(以下简称横店东磁公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 披露时间:2025 年 3 月 12 日 目 录 | | | 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...