川金诺(300505) - 2024年度内控审计报告
昆 明 川金诺 化 工股份 有限公 司 2024 年度 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了昆明川金诺化工股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是昆明川金诺化工股 份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA2B0012 昆明川金诺化工股份有限公司 我们认为,昆明川金诺化工股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告(续) XYZH/2025KMAA2B0012 昆明川金诺化工股份有限公司 (本页无正文) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册 ...