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伟时电子(605218) - 内部控制审计报告
605218WAYS(605218)2025-03-14 13:17

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行主 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0067号 伟时电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 伟时电子股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0067号 容诚会计! in 我们认为,伟时电子于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文, 为伟时电子股份有限公司容诚审字[2025]215Z0067号报告 之签字盖章页。) 中国注册会计师: 前国徽 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟时 电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...