Workflow
药明康德(603259) - 内部控制审计报告(2024年12月31日)
603259WuXi AppTec(603259)2025-03-17 12:46

内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00148 号 (第 1 页,共 2 页) 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 无锡药明康德新药开发股份有限公司 德师报(审)字(25)第 S00148 号 (第 2 页,共 2 页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师﹕虞扬 中国上海 中国注册会计师﹕陈汤寅 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...