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博深股份(002282) - 博深股份有限公司内部控制审计报告(勤信审字【2025】第0228号)
002282BOSUN(002282)2025-03-17 13:02

内 页 次 容 内部控制审计报告 1-2 目 录 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0228 号 博深股份有限公司全体股东: 博深股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0228 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会(b.m. / b 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了博深股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...