江河集团(601886) - 江河集团2024年度内部控制审计报告
内部控制审计报告 江河创建集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0147 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0147 号 江河创建集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江河创建集团股份有限公司(以下简称"江河集团")2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江河 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,江河集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...