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众兴菌业(002772) - 内部控制审计报告

天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、众兴营业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是众兴菌业公司贡事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大峡阵进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天水众兴菌业科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0800005号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0800005 号 中国·武汉 2025年3月21日 审计报告第 1页共 1页 证明该审计 直有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现铸报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的稳度降低 ...