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华灿光电(300323) - 华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
300323HC SEMITEK(300323)2025-03-25 12:46

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为京东方华灿光电 股份有限公司(以下简称"华灿光电"、"公司"或"发行人")向特定对象发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求, 华泰联合对华灿光电 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查,并发表独立 意见如下: 一、华灿光电内部控制的基本情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则,建立起涵盖各业务、各子公司和后台组织的内控体 系,并持续对公司内控设计和运行情况实施评价。2024 年度纳入评价范围的主 要单位包括:京东方华灿光电股份有限公司、京东方华灿光电(苏州)有限公司、 京东方华灿光电(浙江)有限公司、京东方华灿蓝晶科技(云南)有限公司、京 东方华灿华汇智造(广东)有限公司、京东方华灿光电(广东)有限公司、京灿 光电(广东)有限公司、京东方华灿晶图科技(浙江)有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 ...