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中国太保(601601) - 中国太保:内部控制审计报告(2024年12月31日)
601601CPIC(601601)2025-03-26 10:17

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明(2025)专字第70015004_B02号 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 中国太平洋保险(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 内部控制审计报告(续) 安永华明(2025)专字第70015004_B02号 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 (此页无正文) 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:郭杭翔 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不 ...